按照省厅开展预算执行及财务收支情况内审自查及审计抽查工作的要求,省高速公路收费管理中心积极安排部署,组织财务、审计和办公室等相关部门,于4月6日至9日开展了为期4天的内审自查工作,对2010年度预算执行、会计核算情况以及近三年的基本费用支出进行了认真全面自查。
通过本次自查,省高速公路收费管理中心各项预算编制及执行情况良好;财务核算规范,内控制度较为健全;无隐匿收入虚列支出现象。政府还贷公路通行费收入资金严格执行“收支两条线”管理,撤站还贷平衡资金无挪用、结余不实情况,近三年中心机关经费控制严格,无超支情况。对内审自查中发现的政府采购执行不严和合同管理不尽规范问题,经办部门提出整改措施,限期进行纠正。
下一步,省高速公路收费管理中心将以此次自查活动为契机,进一步强化财务管理,加强预算控制,加强财务人员素质教育,切实保证各项资金的安全完整及合理使用。