为进一步规范财务管理工作,加强财务核算、监督管理,切实提升工作效能,7月13日至20日,交通集团延延分公司对所属各管理所、收费站、服务区等单位采取自查与互查相结合的方式,对通行费收缴、资金使用、计划执行、合同管理、基础会计资料等情况进行了全面检查。
此次重点检查各单位各项财务制度是否落实到位,是否真正做到审批有序、核算准确、手续齐全,检查各单位日常采买及各项工程是否严格按照交通集团规定履行完整齐全的相关手续,同时督促各项工作严格按照2020年工作计划有序开展,不出现超计划列支等。一是对收费站的日常采购、通行费收缴、库存现金进行了重点检查;二是对管理所日常采购、计划执行情况、合同管理、会计凭证及账簿进行了检查,对所属固定资产进行了盘查;三是对服务区餐厅和超市进行盘查、日常采购等方面进行检查;四是对分公司资金管理、计划执行、工程结算、三公经费进行联查。延延分公司通过此次财务自查互查,既总结了好的经验与做法,又查找了存在的不足,进一步强化了财务人员的工作责任心,夯实了会计基础工作,提升了财务工作水平,为圆满完成各项工作任务奠定了坚实基础。